Orden de Compra. Nº2102-767-SE07 "compra pasajes"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lebu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2102-767-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2007
Nombre de la Orden de Compra compra pasajes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA PASAJES POR CONVEIO RES.EXENTA N° 394/29.10.2007
Proveniente de Licitación 2102-131-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lebu
Razón Social Hospital Lebu
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lebu
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GUIDO ALBERTO OLLIER MIRANDA
R.U.T. 4.932.314-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
$ 500 ida y $ 500 regreso272Unidad$ 500 ida y $ 500 regresoPASAJES DESDE LEBU CURANILAHUE $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
78111808
$ 900 ida y $ 900 regreso188Unidad$ 900 ida y $ 900 regresoPASAJE DESDE LEBU ARAUCO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.200 $ 169.200
Total Neto $ 305.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 305.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.