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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2102-772-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-08-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
suministro de 28800 kilos de pellets de 6 mm |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Lebu |
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Razón Social |
Hospital Lebu
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R.U.T. |
61.602.212-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Dr. Octavio Orellana 54 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Lebu
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R.U.T. |
61.602.212-1 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Octavio Orellana 54 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
793440 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Octavio Orellana 54 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MANUEL ANTONIO |
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Razón Social |
WOODQUALITY S..A
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R.U.T. |
99.580.970-2 |
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Sucursal |
MANUEL ANTONIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47101604
| Productos químicos alimentadores de caldera | 28800 | kilogramo | Convenio de sumistro de 28800 kilos de pellets de 6 mm. segun en Licitacion Publica Nº 2102-204-LE13 y Resolucion de adjudicacion Nº 964 del 27/09/2013 y Bases Unicas donde indica prorroga del convenio por periodo 2014.Cancela factura Nº 1227. | 28800 kilos pellets 6 m.m. |
$ 145,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.176.000
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$ 4.176.000
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Total Neto
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$ 4.176.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 793.440
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$ 4.969.440
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.