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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2102-792-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2102-54-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2102-54-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
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R.U.T. |
61.602.212-1 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Octavio Orellana 54 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
289047 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Octavio Orellana 54 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-08-2024 |
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Proveedor |
MADEGOM S.A. |
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Razón Social |
MADEGOM S.A.
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R.U.T. |
84.609.600-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADEGOM S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312313
| Soluciones para la limpieza de heridas | 150 | Unidad | (sol compra197) (COD. I181-006) SOLUCION LIMPIADORA DE HERIDAS CON PHMB 350 ML | CH66703 ACTOLIND SOLUTION LIMPIADOR HERIDAS 350 ML LOHMANN & RAUSCHER, SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE DESPACHO: 02 DIAS HABIL |
$ 10.142,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.521.300
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$ 1.521.300
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Total Neto
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$ 1.521.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 289.047
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$ 1.810.347
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.