Orden de Compra. Nº2102-807-SE10 "COMBUSTIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lebu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2102-807-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-10-2010
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 2102-80-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lebu
Razón Social Hospital Lebu
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lebu
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54
Comuna Lebu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Isla Maria
Razón Social BARROSO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.192.680-2
Sucursal Isla Maria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina46,8Litro GASOLINE 95 $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.339 $ 32.339
15101505
Diesel429Litro DIESEL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.500 $ 214.500
15101507
Bencina124,4Litro GASOLINE 95 $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.587 $ 85.587
15101505
Diesel1023Litro DIESEL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.592 $ 515.592
15101502
Queroseno40Litro KEROSEN $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240 $ 18.240
44111613
Tarjeteros para tarjetas de crédito1Unidad no definida RECARGO POR CREDITO ( 1663,20 LTS.) $ 24.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.948 $ 24.948
Total Neto $ 891.206
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 891.206

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.