Orden de Compra. Nº2102-859-CC23 "Servicio de Arriendo de Computadores por 36 meses"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2102-859-CC23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo de Computadores por 36 meses
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-18-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lebu
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3389 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días INSTITUCION PUBLICA DE SALUD
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU
R.U.T. 61.602.212-1
Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54
Comuna Lebu
Impuesto 337,3678
Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONDA S.A.
Razón Social SONDA S A
R.U.T. 83.628.100-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SONDA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio77Unidad no definidaArriendo de 77 Computadores Orden de Compra Proveniente de Compra Coordinada desde Licitación ID 1122317-18-LR21Arriendo de 77 Computadores Orden de Compra Proveniente de Compra Coordinada desde Licitación ID 1122317-18-LR21 US$ 23,06 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.775,62 US$ 1.775,62
Total Neto US$ 1.775,62
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 337,37
TOTAL OC US$ 2.112,99


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.