Orden de Compra. Nº2103-124-SE11 "Compra toner Xerox"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2103-124-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-05-2011
Nombre de la Orden de Compra Compra toner Xerox
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lonquimay
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641
Comuna Lonquimay
Impuesto 8937,98304
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Medio de despachoSolicito despachar por tur bus hasta oficina Curacautin.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clie Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COMPUTACIONALES CLIE
R.U.T. 76.056.414-1
Sucursal Clie Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidadtoner impresora xeroxtoner 106R01487 $ 47.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.042 $ 47.042
Total Neto $ 47.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.938
TOTAL OC $ 55.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.