|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2103-142-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-04-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-25-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2103-25-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Lonquimay |
|
Razón Social |
Hospital Lonquimay
|
|
R.U.T. |
61.607.402-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo OHiggins 1060 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Lonquimay
|
|
R.U.T. |
61.607.402-4 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 1641 |
|
Comuna |
Lonquimay
|
|
Impuesto |
48070 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 1641 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Manos invisibles |
|
Razón Social |
jessica cárcamo
|
|
R.U.T. |
15.234.186-5 |
|
Sucursal |
Manos invisibles |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111601
| Centros de conferencias | 1 | Unidad | local y coffe break para capacitación días 25 y 26 abril, 20 personas. Indicar en oferta menu de los coffe. | |
$ 253.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 253.000
|
$ 253.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 253.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 48.070
|
|
$ 301.070
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.