Orden de Compra. Nº2103-17-SE25 "ADQUISICION DE ABARROTES MES DE DICIEMBRE DEL 2024"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2103-17-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ABARROTES MES DE DICIEMBRE DEL 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2103-16-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lonquimay
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 28
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641
Comuna Lonquimay
Impuesto 138760,42
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nelson Pladin
Razón Social SOC. COMERCIAL CID HERMANOS LTDA
R.U.T. 76.768.187-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nelson Pladin
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1UnidadADQUISICIÓN DE ABARROTES POR CONVENIO DE SUMINISTRO PARA UCP CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS: 43220,43293,43267,43326,42462,42871,42433,43349ADQUISICIÓN DE ABARROTES POR CONVENIO DE SUMINISTRO PARA UCP CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS: 43220,43293,43267,43326,42462,42871,42433,43349 $ 730.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.318 $ 730.318
Total Neto $ 730.318
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.760
TOTAL OC $ 869.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.