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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2103-18-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-02-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-1-LE15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2103-1-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Lonquimay |
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Razón Social |
Hospital Lonquimay
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R.U.T. |
61.607.402-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo OHiggins 1060 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Lonquimay
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R.U.T. |
61.607.402-4 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 1641 |
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Comuna |
Lonquimay
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Impuesto |
3167731,072 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 1641 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2015 |
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Proveedor |
Oscar Patricio Salazar Henriquez |
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Razón Social |
OSCAR PATRICIO SALAZAR HENRIQUEZ
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R.U.T. |
11.782.462-4 |
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Sucursal |
Oscar Patricio Salazar Henriquez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121702
| Astillas de madera | 800 | Metro Cúbico | leña para central térmica, espeicificaciones anexo 1 | Esta entrega en particular tiene una validez de oferta por el periodo de contrato establecido en la licitacion , el producto es certificado, ademas el periodo de entrega sera puntual en las fechas solicitadas ya que el stock que se mantiene de leña son al |
$ 20.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.672.000
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$ 16.672.269
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Total Neto
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$ 16.672.269
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.167.731
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$ 19.840.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.