|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2103-244-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
06-08-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones taller nadie es perfecto |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
2103-65-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Lonquimay |
|
Razón Social |
Hospital Lonquimay
|
|
R.U.T. |
61.607.402-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo OHiggins 1060 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Lonquimay
|
|
R.U.T. |
61.607.402-4 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 1641 |
|
Comuna |
Lonquimay
|
|
Impuesto |
2992,7394 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 1641 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
María Aroca Mora |
|
Razón Social |
MARIA IGNACIA AROCA MORA
|
|
R.U.T. |
6.805.183-5 |
|
Sucursal |
María Aroca Mora |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Unidad | ordenes actividades taller nadie es perfecto | factura 6226 $ 5980.-
factura 6228 $ 6369.-
factura 6255 $ 6395.-
Total $ 18.744.- |
$ 15.751,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.751
|
$ 15.751
|
|
|
Total Neto
|
$ 15.751
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.993
|
|
$ 18.744
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.