Orden de Compra. Nº2103-338-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-38-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2103-338-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-38-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2103-38-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lonquimay
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641
Comuna Lonquimay
Impuesto 53013,8
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESBELTA FILOMENA ALVAREZ HUENCHULLÁN
Razón Social ESBELTA FILOMENA ALVAREZ HUENCHULLAN
R.U.T. 3.240.813-3
Sucursal ESBELTA FILOMENA ALVAREZ HUENCHULLÁN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Galónpintura reflectante amarilla  $ 20.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.580 $ 20.580
86131502
Pintura1Galónpintura reflectante roja  $ 20.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.580 $ 20.580
27111712
Extractores2Unidadextractores de aire para baño al techo 200m3/hr  $ 27.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.700 $ 54.700
30181513
Tapas de inodoro6Unidadtapas para cámara sanitaria de 60 cms.  $ 10.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.740 $ 61.740
31161606
Cerrojos de puerta2Unidadcierre de puerta hidraulica, ante duda consultar  $ 18.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.440
39111501
Artefactos fluorescentes3Unidadequipos fluorescentes herméticos de 2 x 40 Watts  $ 18.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.390 $ 54.390
46171507
Barras de seguridad2Unidadbarra seguridad 40 cms blanca  $ 14.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.590 $ 29.590
Total Neto $ 279.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.014
TOTAL OC $ 332.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.