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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2103-344-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-09-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE 2103-38-LE18 Fac José M. agos sept |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2103-38-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Lonquimay |
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Razón Social |
Hospital Lonquimay
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R.U.T. |
61.607.402-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo OHiggins 1060 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Lonquimay
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R.U.T. |
61.607.402-4 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 1641 |
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Comuna |
Lonquimay
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Impuesto |
104994 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 1641 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Agrocomercial Valle Lonquimay |
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Razón Social |
JOSE RICARDO MANOSALVA ESCALONA
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R.U.T. |
13.810.106-1 |
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Sucursal |
Agrocomercial Valle Lonquimay |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | convenio suministro ferretería, listado para ofertar en anexo listado de materiales, ordenes de compra internas y guías de despacho 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1898 1900 1901 1902 1903 1905 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1916 1918 1919 1921 1922 1923 1924 1926 1928 1929
| GUÍAS DE DESPACHO CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO Y 16 DE SEPTIEMBRE 2020.
ENTREGA EN 48 HR
SIN RECARGO POR FLETE
CAMBIO DE PRODUCTOS EN 24 HRS. |
$ 552.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 552.600
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$ 552.600
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Total Neto
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$ 552.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 104.994
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$ 657.594
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.