Orden de Compra. Nº2103-344-SE20 "OC DESDE 2103-38-LE18 Fac José M. agos sept "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2103-344-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2020
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2103-38-LE18 Fac José M. agos sept
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2103-38-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lonquimay
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 699
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641
Comuna Lonquimay
Impuesto 104994
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrocomercial Valle Lonquimay
Razón Social JOSE RICARDO MANOSALVA ESCALONA
R.U.T. 13.810.106-1
Sucursal Agrocomercial Valle Lonquimay
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidadconvenio suministro ferretería, listado para ofertar en anexo listado de materiales, ordenes de compra internas y guías de despacho 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1898 1900 1901 1902 1903 1905 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1916 1918 1919 1921 1922 1923 1924 1926 1928 1929 GUÍAS DE DESPACHO CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO Y 16 DE SEPTIEMBRE 2020. ENTREGA EN 48 HR SIN RECARGO POR FLETE CAMBIO DE PRODUCTOS EN 24 HRS. $ 552.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.600 $ 552.600
Total Neto $ 552.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.994
TOTAL OC $ 657.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.