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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2103-368-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2103-121-CO06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE COTIZAN DIVERSOS ARTICULOS MEDICOS, PARA HOSPITAL LONQUIMAY |
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Proveniente de Licitación
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2103-121-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Lonquimay |
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Razón Social |
Hospital Lonquimay
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R.U.T. |
61.607.402-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo OHiggins 1060 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Lonquimay
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R.U.T. |
61.607.402-4 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 1641 |
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Comuna |
Lonquimay
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Impuesto |
8778 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 1641 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FERNANDO CESAR CALLEJAS MATURANA
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R.U.T. |
13.244.756-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42192207
| CAMILLA EXAMEN ECO,RESPALDO RECLINABLE,45ºESRUCT.ACEROTUBULAR METALIZADO,CUBIERTA COD. PH409 | 1 | Unidad | CAMILLA EXAMEN ECO,RESPALDO RECLINABLE,45ºESRUCT.ACEROTUBULAR METALIZADO,CUBIERTA COD. PH409 | CAMILLA EXAMEN |
$ 46.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.200
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$ 46.200
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Total Neto
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$ 46.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 8.778
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$ 54.978
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.