Orden de Compra. Nº2103-414-SE24 "INSUMOS DE LABORATORIO 09/2024"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2103-414-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LABORATORIO 09/2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2103-11-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lonquimay
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2252
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641
Comuna Lonquimay
Impuesto 113050
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio4Unidad no definida Fco.orina estéril tapa roja, 150ml, 350un $ 98.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.400 $ 393.400
30201902
Unidades de laboratorio2Unidad no definida IND - Reactivo de Kovacs 30 ml COD B1010-41A $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
30201902
Unidades de laboratorio4Caja COD 285-125 - Agar Cromo-StrepB 10 Uds. 9cms. $ 19.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.200 $ 78.200
30201902
Unidades de laboratorio1Caja Ceftazidime (CAZ) 30 mcg, 1 caja x 5 ctg. vencimiento minimo 12 meses cod. ASD02100 $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
30201902
Unidades de laboratorio1Caja Imipenem (IPM) 10 mcg, 1 caja x 5 ctg. vencimiento minimo 12 meses cod ASD04500 $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
30201902
Unidades de laboratorio1Caja Sulbactam/ampicillin (SAM) 20 mcg, 1 caja x 5 ctg. vencimiento minimo 12 meses cod ASD00240 $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
Total Neto $ 595.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.050
TOTAL OC $ 708.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.