|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2103-439-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-11-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra materieles mantenimiento y reparaciones edi |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2103-88-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Lonquimay |
|
Razón Social |
Hospital Lonquimay
|
|
R.U.T. |
61.607.402-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo OHiggins 1060 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Lonquimay
|
|
R.U.T. |
61.607.402-4 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 1641 |
|
Comuna |
Lonquimay
|
|
Impuesto |
132360,2263 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 1641 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Agrocomercial Valle Lonquimay |
|
Razón Social |
JOSE RICARDO MANOSALVA ESCALONA
|
|
R.U.T. |
13.810.106-1 |
|
Sucursal |
Agrocomercial Valle Lonquimay |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40142320
| Uniones de tubería | 1 | Unidad no definida | materiales mantención edificio ordenes interna de compra adjuntas. | ordenes de compra facturas 3588,3594, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3624. |
$ 696.633,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 696.633
|
$ 696.633
|
|
|
Total Neto
|
$ 696.633
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 132.360
|
|
$ 828.993
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.