Orden de Compra. Nº2103-451-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-13-LE19 UCA oct nov"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2103-451-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-13-LE19 UCA oct nov
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2103-13-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lonquimay
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1103
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641
Comuna Lonquimay
Impuesto 113442,54
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Aroca Mora
Razón Social MARIA IGNACIA AROCA MORA
R.U.T. 6.805.183-5
Sucursal María Aroca Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1UnidadSe ofrecen productos según nomina ordenes de compra internas y y guías de despacho. 1454 1455 1456 1450 1451 1452 1453 1447 1448 1449 1442 1443 1444 1438 1439 1440 1441 1434 1435 1436 1433 1431 1429 1428 1430 1426 1424 1425 1420 1421 1422 1423 Se ofrecen productos según nomina ordenes de compra internas y guías de despacho. Mes de octubre y noviembre. 1454 1455 1456 1450 1451 1452 1453 1447 1448 1449 1442 1443 1444 1438 1439 1440 1441 1434 1435 1436 1433 1431 1429 1428 1430 1426 1424 1425 1420 $ 597.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.066 $ 597.066
Total Neto $ 597.066
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.443
TOTAL OC $ 710.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.