Orden de Compra. Nº2103-455-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-80-R110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2103-455-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-80-R110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2103-80-R110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lonquimay
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641
Comuna *
Impuesto 16803,6
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA.
Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA
R.U.T. 85.462.700-7
Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152423
Selladores de orificios o fisuras dentales8Unidadsellantes de fisura  $ 11.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.440 $ 88.440
Total Neto $ 88.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.804
TOTAL OC $ 105.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.