Orden de Compra. Nº
2103-526-SE19
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-38-LE18 Fac José Manosa
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2103-526-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-38-LE18 Fac José Manosa
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2103-38-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Lonquimay
Razón Social
Hospital Lonquimay
R.U.T.
61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra
Bernardo OHiggins 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos).
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Lonquimay
R.U.T.
61.607.402-4
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 1641
Comuna
Lonquimay
Impuesto
256411,65
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 1641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Agrocomercial Valle Lonquimay
Razón Social
JOSE RICARDO MANOSALVA ESCALONA
R.U.T.
13.810.106-1
Sucursal
Agrocomercial Valle Lonquimay
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
1
Unidad
convenio suministro ferretería, listado para ofertar en anexo listado de materiales,ordenes de compra internas y facturas 14144, 14143, 14032, 14023, 14021, 14019, 13974, 13976, 13969, 13973, 13971, 13970, 13972, 13968, 13966, 13965, 13732, 13731, 13563, 13569, 13567, 13568, 13565, 13566, 13564, 13424, 13416, 13414, 13199, 13200, 13146, 13115, 13121, 13119, 13113, 13095, 13082, 13081, 13069, 13063, 13051, 13050.
ENTREGA EN 48 HR SIN RECARGO POR FLETE CAMBIO DE PRODUCTOS EN 24 HRS.
$ 1.349.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.349.535
$ 1.349.535
Total Neto
$ 1.349.535
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 256.412
TOTAL OC
$ 1.605.947
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.