Orden de Compra. Nº2103-526-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-38-LE18 Fac José Manosa"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2103-526-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-38-LE18 Fac José Manosa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2103-38-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lonquimay
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos).
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641
Comuna Lonquimay
Impuesto 256411,65
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrocomercial Valle Lonquimay
Razón Social JOSE RICARDO MANOSALVA ESCALONA
R.U.T. 13.810.106-1
Sucursal Agrocomercial Valle Lonquimay
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidadconvenio suministro ferretería, listado para ofertar en anexo listado de materiales,ordenes de compra internas y facturas 14144, 14143, 14032, 14023, 14021, 14019, 13974, 13976, 13969, 13973, 13971, 13970, 13972, 13968, 13966, 13965, 13732, 13731, 13563, 13569, 13567, 13568, 13565, 13566, 13564, 13424, 13416, 13414, 13199, 13200, 13146, 13115, 13121, 13119, 13113, 13095, 13082, 13081, 13069, 13063, 13051, 13050.ENTREGA EN 48 HR SIN RECARGO POR FLETE CAMBIO DE PRODUCTOS EN 24 HRS. $ 1.349.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.349.535 $ 1.349.535
Total Neto $ 1.349.535
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 256.412
TOTAL OC $ 1.605.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.