Orden de Compra. Nº2103-555-CM18 "2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2103-555-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lonquimay
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121220602 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641
Comuna Lonquimay
Impuesto 90787
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR
Razón Social DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 77.337.500-3
Sucursal DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles4 (1253019 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR ASSURANCE CS TRIPLETRED ALL-SEASON 235/60 R17 UNIDAD 1279019(1253019) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR ASSURANCE CS TRIPLETRED ALL-SEASON 235/60 R17 UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 121.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.576 $ 487.576
Total Neto $ 487.576
Descuento $ 9.752
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.787
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 568.611


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.