Orden de Compra. Nº2103-564-SE25 "SERVICIO MANTENCION SISTEMA HIDROPACK H LONQUIMAY 2da mant. "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2103-564-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION SISTEMA HIDROPACK H LONQUIMAY 2da mant.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2103-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lonquimay
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1866
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641
Comuna Lonquimay
Impuesto 461700
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECHNIC ENGINEERING SPA
Razón Social TECHNIC ENGINEERING SPA
R.U.T. 77.042.765-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECHNIC ENGINEERING SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71121022
Servicios de limpieza del pozo1UnidadMANTENCION PREVENTIVA DE SALA DE BOMBAS , LAVADO Y SANITIZADO DE ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA POTABLE MANTENCIÓN PREVENTIVA SALA DE BOMBAS RED DE INCENDIO, ORDEN DE COMPRA 2/3MANTENCION PREVENTIVA DE SALA DE BOMBAS, LAVADO Y SANITIZADO DE ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA POTABLE MANTENCIÓN PREVENTIVA SALA DE BOMBAS RED DE INCENDIO, ORDEN DE COMPRA 2/3 $ 2.430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430.000 $ 2.430.000
Total Neto $ 2.430.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 461.700
TOTAL OC $ 2.891.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.