Orden de Compra. Nº2103-69-SE18 "pedido febrero de toner convenio suministro"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2103-69-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2018
Nombre de la Orden de Compra pedido febrero de toner convenio suministro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2103-32-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lonquimay
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra Bernardo OHiggins 1060
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641
Comuna Lonquimay
Impuesto 23514,4
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTRONICA SISCOM LTDA.
Razón Social ELECTRONICA SISCOM LTDA.
R.U.T. 76.290.769-0
Sucursal ELECTRONICA SISCOM LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTONER HP cf230xTONER HP cf230x $ 61.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.760 $ 123.760
Total Neto $ 123.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.514
TOTAL OC $ 147.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.