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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2103-93-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2103-10-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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2103-10-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Lonquimay |
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Razón Social |
Hospital Lonquimay
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R.U.T. |
61.607.402-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bernardo OHiggins 1060 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Lonquimay
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R.U.T. |
61.607.402-4 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 1641 |
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Comuna |
Lonquimay
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Impuesto |
51870 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 1641 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Manos invisibles |
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Razón Social |
JESSICA ANDREA CARCAMO CARCAMO
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R.U.T. |
15.234.186-5 |
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Sucursal |
Manos invisibles |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 78 | Unidad | servicio de local y coffe para actividades de capacitación funcionarios ley 18834, indicar alternativas de menu y valor individual. | LOS COFFE SERAN ENTREGADOS DEACUERDO A LAS SOLICITUDES REQUERIDAS. - EL LOCAL SERA DISPUESTO AL MOMENTO DE REQUERIR - SE SOLICITA REQUERIR CON 10 DIAS DE ANTICIPACION. |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 273.000
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$ 273.000
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Total Neto
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$ 273.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.870
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$ 324.870
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.