Orden de Compra. Nº2104-1001-SE13 "Adquisición de Insumos Clínicos Mes de Abril 2013 ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-59-L113"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-1001-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Clínicos Mes de Abril 2013 ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-59-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2104-59-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 247005,7
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31163102
Férula10CajaFérula digital Pediátrica código interno 3450248  $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.870 $ 2.870
31163102
Férula3260CajaFérula c/ espuma 2*30 CM código interno 3450828  $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062.760 $ 1.062.760
42221803
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial6Rollofixomull strech 5 cm *10 metros o su equivalente código interno 2250183  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100
42271802
Nebulizadores o accesorios40Unidadmascarilla de alta eficiencia tipo Nº 95 código interno 2220613  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras70Unidadvenda enyesada código interno 2250372   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.380 $ 79.380
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras80Unidadvenda enyesada 15 cm código interno 2250373  $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.720 $ 102.720
53102508
Brazalete200Unidadbrazalete de identificación rojo código interno 2240001  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 1.300.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.006
TOTAL OC $ 1.547.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.