Orden de Compra. Nº2104-1175-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-20-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Luis de Buin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-1175-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-20-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2104-20-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis
Razón Social Hospital San Luis de Buin
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Luis de Buin
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 1117,2
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PHARMAMED S.A
Razón Social PHARMAMED SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.719.450-1
Sucursal PHARMAMED S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291609
Pinzas quirúrgicas6UnidadPOCILLOS DE ACERO INOXIDABLE  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
Total Neto $ 5.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.117
TOTAL OC $ 6.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.