Orden de Compra. Nº2104-1292-SE13 "Adquisición de materia esteriales y demás insumos Clínicos ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-73-L113"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-1292-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materia esteriales y demás insumos Clínicos ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-73-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2104-73-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 3896,71
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221803
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar el catéter intravenoso o arterial1Caja2250307 STERI STRIP REFOR. 6MM/ 3,8CM O SU EQUIVALENTE   $ 509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509 $ 509
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos5000Unidad3400055 BAJA LENGUA DE MADERA   $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 20.509
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.897
TOTAL OC $ 24.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.