Orden de Compra. Nº2104-1459-SE13 "Adquisición Formularios Junio."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-1459-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Formularios Junio.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2104-183-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 55860
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Andrade e Hijo Ltda
Razón Social JORGE ANDRADE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 86.313.400-5
Sucursal Jorge Andrade e Hijo Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales7000UnidadDATO DE ATENCION DE URGENCIAS (Tamaño Oficio 11*9,5 C/ Prep.Horiz. y Otro Vert.Dupl. CAJAS DE 1000 COD.1100278  $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales4000Hoja BOLETA VENTA DE SERVICIO CONTIN. TRIPLICADO TAMAÑO 5.5*9.5 (DOS CARTA)CAJA POR 500 HOJAS C/U. COD.1100063   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 294.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.860
TOTAL OC $ 349.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.