Orden de Compra. Nº2104-1851-SE13 "Suministro de Sueros para el Hospital San Luis "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-1851-SE13
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 18-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Suministro de Sueros para el Hospital San Luis
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se cancela orden de compra ya que el el item 4 tiene mal el precio unitario.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2104-19-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 143343,6
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAXTER CHILE LTDA.
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA
R.U.T. 78.366.970-6
Sucursal BAXTER CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221614
Tubería intravenosa con equipo de administración d80BolsaGLUCOSA 10% 500 ML 2180063GLUCOSA 10% 500 ML 2180063 $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
51211616
Antídotos150Unidad no definidaGLUCOSA 5% 250 MLGLUCOSA 5% 250 ML $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos200BolsaS.P. GLUCOSA 5% EN 500 ML. COD: 2180110  $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.400 $ 66.400
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos280BolsaS.P. GLUCOSALINO ISOTONICO EN 500 ML. COD:2180080  $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos400BolsaS.P. SODIO CLORURO 0.9 % EN 500 ML. COD:2180101  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos250BolsaS.P. SODIO CLORURO 0.9% EN 250 ML. COD.2180098  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos90BolsaS.P. SODIO CLORURO 0.9% EN 1000 ML. COD:2180097  $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.120 $ 42.120
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos360BolsaS.P. SODIO CLORURO 0.9% EN 100 ML. COD:2180025  $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.120 $ 123.120
Total Neto $ 754.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.344
TOTAL OC $ 897.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.