Orden de Compra. Nº2104-190-SE11 "INSUMO FEBRERO 11"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-190-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMO FEBRERO 11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2104-134-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 102739,65
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras2400Unidad no definidaAPOSITO 10 X 20 CM GRANEL CJX576 2240091   $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.400 $ 230.400
Envolturas parciales o completas de esterilización10PaqueteVENDA DE GASA 10 X150 PAQUETE X 100 COD .2250375  $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general15RolloAPOSITO 10CM X 6MT COD:2240740   $ 2.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.775 $ 44.775
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras4RolloGASA HIDROFILLA COD:2250200   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
Papeles u hojas de esterilización2RolloSTERICLIN S/FUELLE 15X200 2240559   $ 12.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560
Total Neto $ 540.735
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.740
TOTAL OC $ 643.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.