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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2104-190-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMO FEBRERO 11 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2104-134-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
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R.U.T. |
61.608.105-5 |
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Dirección de Facturación |
Calle Arturo Prat 250 |
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Comuna |
Buin
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Impuesto |
102739,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Arturo Prat 250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-01-2011 |
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 2400 | Unidad no definida | APOSITO 10 X 20 CM GRANEL CJX576
2240091
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$ 96,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 230.400
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$ 230.400
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| Envolturas parciales o completas de esterilización | 10 | Paquete | VENDA DE GASA 10 X150 PAQUETE X 100 COD .2250375 | |
$ 19.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.000
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$ 198.000
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 15 | Rollo | APOSITO 10CM X 6MT COD:2240740
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$ 2.985,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.775
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$ 44.775
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 4 | Rollo | GASA HIDROFILLA COD:2250200
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$ 10.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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| Papeles u hojas de esterilización | 2 | Rollo | STERICLIN S/FUELLE 15X200
2240559
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$ 12.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.560
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$ 25.560
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Total Neto
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$ 540.735
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.740
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$ 643.475
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.