Orden de Compra. Nº2104-2197-SE16 "Adquisición Insumos Médicos, Hospital San Luis 2104-52-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-2197-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Médicos, Hospital San Luis 2104-52-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2104-52-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y la Ley de Presupuesto, las institución de salud pueden cancelar hasta los 45 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 44935,95
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42182314
Papel de registro de EEG5Caja2240748 PAPEL ESTERILIZACIÓN DE PRIMERA GENERACIÓN 120 X 120 (125 UDS)5600120120 PAPEL GRADO MEDICO AZUL 1° GENERACION 125 PL CREPADO 120120 STERITEK CAJA X 125 PLIEGOS $ 36.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.625 $ 180.625
42271715
Conectores o tubos de oxígeno médico10Unidad2221059 TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON UCI 2/0 MM919000020 TUBO ENDOTRAQUEAL SBAL FR 2.0 MARCA RUSCH $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos1Unidad2110010 ROCIADOR ESPUMOSO MULTIENZIMÁTICO.701000600 DESINFECTANTE ANIOSYME FIRST 750ML MARCA ANIOS $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.990 $ 11.990
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos1Frasco2110050 TIRAS CONTROL DE OPA FRASCO 50 TIRAS702010400 TIRAS CONTROL OPASTER SP FRASCO X 50 TIRAS MARCA ANIOS $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.990 $ 34.990
Total Neto $ 236.505
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.936
TOTAL OC $ 281.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.