Orden de Compra. Nº2104-2204-SE16 "Adquisición Insumos Médicos, Hospital San Luis 2104-52-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-2204-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Médicos, Hospital San Luis 2104-52-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2104-52-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y la Ley de Presupuesto, las institución de salud pueden cancelar hasta los 45 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 4930,5
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental5Unidad2221034 TUBO DE SILICONA 8 X 12 MM 25 MTTUBO DE SILICONA X 25M DE 8X12MM. ESTERIL. ROLLO X 25 MTS. FECHA DE VENCIMIENTO 2018. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO.VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 24 HRS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD.HOSPITAL SAN LUIS.asg $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
42271607
Tubos o accesorios de la función pulmonar5UnidadTUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 CON BALONT.E.T. CBAL FR 2.5 .FECHA DE VENCIMIENTO 2018. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO.VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 24 HRS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD.HOSPITAL SAN LUIS.asg $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.450
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos4Unidad2240391 PARCHE CURITA PARCHES CURITAS CORRIENTES CAJA X100.FECHA DE VENCIMIENTO 2018. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO.VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 24 HRS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD.HOSPITAL SAN LUIS.asg $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 25.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.930
TOTAL OC $ 30.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.