Orden de Compra. Nº2104-2207-SE13 "Adquisición de insumos Médicos Mes de Agosto 2013 ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-111-L113"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-2207-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos Médicos Mes de Agosto 2013 ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-111-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2104-111-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 28994
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112209
Contenedor de paredes rectas110Unidad2250104 CAJA P/MAT. CORTOPUNZANTE MEDIANA AMARILLA CX-042 CAJA DESECHO MEDIANA 265 X 95 X 200 CMS. AMARILLA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
42311510
Vendaje de espuma600Unidad2250018 APOSITO ESTERIL 10 X 25 TEJIDA MIX1154 APOSITO NO GAUZE 10X25CM EST MIXTO Ud. ARCA PRIMUS $ 144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
42311510
Vendaje de espuma20Unidad2250379 VENDA MOLTOPREN ESTERIL 10 X 150 MIX700 VENDA MOLTOPREN 15CMX1,5MT EST MIXTO 1 PL UNIDAD MARCA PRIMUS $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
42311510
Vendaje de espuma110Unidad2250378 VENDA GASA ESTERIL 10 X 150 MIX1232 "VENDA DE GASA 10CMx1.5MT EST 01 UNDS 4 PL MIXTO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
Total Neto $ 152.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.994
TOTAL OC $ 181.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.