Orden de Compra. Nº2104-2465-R106 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Luis de Buin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-2465-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2006
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REGULARIZA PEDIDO YA DESPACHADO.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis de Buin
Razón Social Hospital San Luis de Buin
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Luis de Buin
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 4961,736
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Enrique Rodriguez y Cia. Ltda.
R.U.T. 88.090.500-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas1UnidadBrocasBROCA 8 MM $ 1.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.758 $ 1.758
27112801
Brocas1UnidadBrocasBROCA 10 MM $ 2.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.725 $ 2.725
27112801
Brocas1UnidadBrocasBROCA 12 MM $ 4.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.251 $ 4.251
15121802
Lubricantes anticorrosivos1UnidadLubricantes anticorrosivosANTICORROSIVO GRIS $ 5.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.893 $ 5.893
31211701
Esmaltes1UnidadEsmaltesESMALTE BLANCO $ 8.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.354 $ 8.354
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.394 $ 1.393
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadDiluyentes para pinturasDILUYENTE SINTETICO $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764 $ 764
39101601
Ampolletas halógenas1UnidadAmpolletas halógenasAMPOLLETA HALOGENA $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976 $ 976
Total Neto $ 26.114
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 4.962
TOTAL OC $ 31.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.