Orden de Compra. Nº2104-2468-R106 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Luis de Buin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-2468-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2006
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REGULARIZA PEDIDO YA DESPACHADO.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis de Buin
Razón Social Hospital San Luis de Buin
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Luis de Buin
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 6526,8762
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Enrique Rodriguez y Cia. Ltda.
R.U.T. 88.090.500-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111501
Artefactos fluorescentes1UnidadArtefactos fluorescentesEQUIPO FLUORESCENTES $ 14.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.043 $ 14.043
27111704
Enchufes2UnidadEnchufesENCHEFE MACHO $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144 $ 1.145
27111704
Enchufes1UnidadEnchufesENCHUFE HEMBRA $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.063 $ 1.063
31111706
Extrusiones o forzamiento en frío de aleación de fierro12UnidadExtrusiones o forzamiento en frío de aleación de fierroPARALELO GRIS $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.524 $ 1.523
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado10UnidadSoportes para accesorios de alumbradoAMARRAS $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30 $ 34
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua2UnidadPinturas o medios al óleo solubles en aguaOLEO BLANCO $ 5.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
52131702
Barras de cortinas1UnidadBarras de cortinasBARRA CORTINA $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011 $ 1.011
31162506
Soporte de pared2UnidadSoporte de paredSOPORTE CORTINA $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904 $ 904
Total Neto $ 34.352
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 6.527
TOTAL OC $ 40.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.