Orden de Compra. Nº
2104-2468-R106
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MATERIALES DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Luis de Buin
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2104-2468-R106
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2006
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
REGULARIZA PEDIDO YA DESPACHADO.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Luis de Buin
Razón Social
Hospital San Luis de Buin
R.U.T.
61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital San Luis de Buin
R.U.T.
61.608.105-5
Dirección de Facturación
Calle Arturo Prat 250
Comuna
Buin
Impuesto
6526,8762
Dirección de Envío de la Factura
Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Enrique Rodriguez y Cia. Ltda.
R.U.T.
88.090.500-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111501
Artefactos fluorescentes
1
Unidad
Artefactos fluorescentes
EQUIPO FLUORESCENTES
$ 14.043,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.043
$ 14.043
27111704
Enchufes
2
Unidad
Enchufes
ENCHEFE MACHO
$ 572,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.144
$ 1.145
27111704
Enchufes
1
Unidad
Enchufes
ENCHUFE HEMBRA
$ 1.063,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.063
$ 1.063
31111706
Extrusiones o forzamiento en frío de aleación de fierro
12
Unidad
Extrusiones o forzamiento en frío de aleación de fierro
PARALELO GRIS
$ 127,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.524
$ 1.523
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
10
Unidad
Soportes para accesorios de alumbrado
AMARRAS
$ 3,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30
$ 34
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua
2
Unidad
Pinturas o medios al óleo solubles en agua
OLEO BLANCO
$ 5.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.850
$ 11.850
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
Rodillos de pintar
RODILLO CHIPORRO
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.780
$ 2.780
52131702
Barras de cortinas
1
Unidad
Barras de cortinas
BARRA CORTINA
$ 1.011,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.011
$ 1.011
31162506
Soporte de pared
2
Unidad
Soporte de pared
SOPORTE CORTINA
$ 452,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 904
$ 904
Total Neto
$ 34.352
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Impuestos
%
$ 6.527
TOTAL OC
$ 40.879
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.