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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2104-274-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-01-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Insumos Médicos y Dentales Hospital San Luis 2104-63-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2104-63-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y la Ley de Presupuesto, las institución de salud pueden cancelar hasta los 45 días. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
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R.U.T. |
61.608.105-5 |
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Dirección de Facturación |
Calle Arturo Prat 250 |
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Comuna |
Buin
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Impuesto |
26600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Arturo Prat 250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-01-2018 |
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Proveedor |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
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Razón Social |
ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
89.516.100-4 |
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Sucursal |
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 100 | Unidad | 2250014 APÓSITO ESTÉRIL 10 X 300 TEJIDO | APÓSITOS DE GASA TEJIDA + ALGODÓN, ESTÉRIL 10X300CM, PRECIO X UNIDAD, COSIDO EN SUS EXTREMOS, MARCA CHANNELMED. ENTREGA 48 HRS, FLETE PAGADO. VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DÍAS A CONTAR DE LA FECHA DE CIERRE. |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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Total Neto
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$ 140.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.600
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$ 166.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.