Orden de Compra. Nº2104-2780-CM17 "Adquisición Insumos Computacionales Enero"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-2780-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Computacionales Enero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 106,8199
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA.
Razón Social R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T. 76.427.004-5
Sucursal R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Tóner6 (1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD 1190772(1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 54,87 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 329,22 US$ 329,22
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2239-5-lp14
Contadores de copias4 (1011583) CINTA PARA IMPRESORA BROTHER TZ641 1030583(1011583) CINTA PARA IMPRESORA BROTHER TZ641; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 16,39 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 65,56 US$ 65,56
44101713
2239-5-lp14
Contadores de copias3 (1011645) CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA 42377801 1030645(1011645) CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA 42377801; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 13,15 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 39,45 US$ 39,45
44103103
2239-5-lp14
Tóner1 (1126948) TONER HP CE255A UNIDAD 1149154(1126948) TONER HP CE255A UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 121,82 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 121,82 US$ 121,82
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Cartuchos de tinta1 (1151755) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO UNIDAD 1174307(1151755) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 5,83 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5,83 US$ 5,83
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Cartuchos de tinta1 (1151756) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664220 CYAN UNIDAD 1174308(1151756) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664220 CYAN UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 5,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5,90 US$ 5,90
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Cartuchos de tinta1 (1151758) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO UNIDAD 1174310(1151758) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 5,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5,90 US$ 5,90
Total Neto US$ 573,68
Descuento US$ 11,47
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 106,82
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 669,03


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.