Orden de Compra. Nº
2104-2780-CM17
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Adquisición Insumos Computacionales Enero
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2104-2780-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición Insumos Computacionales Enero
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital San Luis
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T.
61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T.
61.608.105-5
Dirección de Facturación
Calle Arturo Prat 250
Comuna
Buin
Impuesto
106,8199
Dirección de Envío de la Factura
Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA.
Razón Social
R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.
76.427.004-5
Sucursal
R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner
6
(1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD 1190772
(1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 54,87
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 329,22
US$ 329,22
44101713
2239-5-lp14
Contadores de copias
4
(1011583) CINTA PARA IMPRESORA BROTHER TZ641 1030583
(1011583) CINTA PARA IMPRESORA BROTHER TZ641; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 16,39
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 65,56
US$ 65,56
44101713
2239-5-lp14
Contadores de copias
3
(1011645) CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA 42377801 1030645
(1011645) CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA 42377801; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 13,15
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 39,45
US$ 39,45
44103103
2239-5-lp14
Tóner
1
(1126948) TONER HP CE255A UNIDAD 1149154
(1126948) TONER HP CE255A UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 121,82
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 121,82
US$ 121,82
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta
1
(1151755) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO UNIDAD 1174307
(1151755) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664120 NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 5,83
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 5,83
US$ 5,83
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta
1
(1151756) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664220 CYAN UNIDAD 1174308
(1151756) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664220 CYAN UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 5,90
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 5,90
US$ 5,90
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta
1
(1151758) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO UNIDAD 1174310
(1151758) CARTUCHO DE TINTA EPSON T664420 AMARILLO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 5,90
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 5,90
US$ 5,90
Total Neto
US$ 573,68
Descuento
US$ 11,47
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 106,82
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 669,03
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.