Orden de Compra. Nº2104-2796-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-352-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-2796-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-352-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2104-352-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 37469,52
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSPITAL & DIAGNOSTICS SUPPLIES LIMITADA
Razón Social HOSPITAL & DIAGNOSTICS SUPPLIES LIMITADA
R.U.T. 77.802.870-0
Sucursal HOSPITAL & DIAGNOSTICS SUPPLIES LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Sutura3CajaCATGUT SIMPLE 2/0 S/AG S 103   $ 11.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.856 $ 35.856
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Sutura5CajaCATGUT SIMPLE 2/0 C/AG 37  $ 11.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.760 $ 59.760
42312201
Sutura6CajaCATGUT CROMADO Nº 1HR 37 AGUJA REDONDA   $ 11.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.712 $ 71.712
42312201
Sutura1CajaCATGUT CROMADO 2/0 C/AG 37 COD. 2240129  $ 11.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.952 $ 11.952
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Sutura3CarreteHILO LINO N?60   $ 5.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.928 $ 17.928
Total Neto $ 197.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.470
TOTAL OC $ 234.678


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.