Orden de Compra. Nº2104-280-SE14 "Adquisicion de insumos Clínicos para Curación del Hospital San Luis DESDE 2104-3-L114"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-280-SE14
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 21-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de insumos Clínicos para Curación del Hospital San Luis DESDE 2104-3-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2104-3-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 55651
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra30000Unidad2250348 TORULA 0,5GR NO ESTERIL AATOAL05 TORULAS DE ALGODÓN 0,5 GR. BOLSAx100 UNIDADES (Vencimiento del producto mayor a 24 meses) $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 75.000
42141502
Palitos con casquillo de fibra9000Unidad2250351 TORULA 1 GR NO ESTERIL AATOAL10 TORULAS DE ALGODÓN 1,0 GR. BOLSA X 100 UD. (Vencimiento del producto mayor a 24 meses) $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.900
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos5000Unidad3400055 BAJA LENGUA DE MADERA AABAJALE BAJA LENGUAS DE MADERA NO ESTÉRIL, MARCA CRANBERRY, CAJAx100 UNIDADES (Vencimiento del producto mayor a 24 meses) $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
42311506
Vendas o apósitos compresores5000Unidad2250194 GASA ESTERIL 10 X 10 AACOMP10 COMPRESA NO TEJIDA ESTÉRIL 10 X 10 cm. SOBRE X 2 UD., CAJA X 50 SOBRES (Vencimiento del producto mayor a 24 meses) $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
42132205
Guantes quirúrgicos600Par2250231 GUANTE PROCEDIMIENTO " X S " ACGUAEMX GUANTE EXAMEN DE LÁTEX TALLA "XS" MARCA TOP GLOVE CAJAx100 UNIDADES C/POLVO (Vencimiento del producto mayor a 24 meses) $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 292.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.651
TOTAL OC $ 348.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.