Orden de Compra. Nº2104-2874-SE18 "Adquisición Insumos Médicos, Hospital San Luis 2104-48-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-2874-SE18
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 30-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Médicos, Hospital San Luis 2104-48-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MONTO MINIMO DE DESPACHO ES DE 50.000.-
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2104-48-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9183229 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las Instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 3990
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104112
Contenedores de recogida de orina6UnidadFRASCO ATOMIZADOR PLÁSTICO 250 CCFRASCO PLASTICO TRASNPARENTE CON ATOMIZADOR 250 CC. DISTINTOS MODELOS Y TAMAÑOS. DURACION INDEFINIDA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO.VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS. PUESTO EN BODEGAS DPTO SALUD.cac $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 21.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.990
TOTAL OC $ 24.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.