Orden de Compra. Nº2104-3152-SE12 "BOLETAS DE SERVICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-3152-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2012
Nombre de la Orden de Compra BOLETAS DE SERVICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 17670
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor imprenta formularioa continuos
Razón Social COMERCIAL GRAFICA BARTI LIMITADA
R.U.T. 76.826.590-9
Sucursal imprenta formularioa continuos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería3CajaBOLETAS DE SERVICIOS CONTINUOBOLETAS DE SERVICIOS CONTINUO $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
Total Neto $ 93.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.670
TOTAL OC $ 110.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.