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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2104-3371-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2104-285-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA LA CONTRUCCION TECHUMBRE SALA ESPERA PEDIATRIA. PAGO 50 DIAS DE RECEPCIONADA FACTURA
EN CONTABILIDAD.
COORDINAR TRABAJOS CON SRA. ANA LUISA GUZMAN. JEFE SERVICIOS GENERALES. GRACIAS. |
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Proveniente de Licitación
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2104-285-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital San Luis de Buin |
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Razón Social |
Hospital San Luis de Buin
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R.U.T. |
61.608.105-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 250 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Ver Nota al pié de los insumos |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Luis de Buin
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R.U.T. |
61.608.105-5 |
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Dirección de Facturación |
Calle Arturo Prat 250 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
96900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Arturo Prat 250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
EDITH SANDRA ROJAS CATALAN
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R.U.T. |
9.658.715-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30151608
| Techos de habitaciones | 85 | Metro Cuadrado | Techos de habitaciones | CIELO AMERICANO. Equivalencia técnica a la existente en los pasillos interiores del establecimiento. |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 510.000
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$ 510.000
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Total Neto
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$ 510.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.900
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$ 606.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.