Orden de Compra. Nº2104-365-R108 "CLORO 10% FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San Luis de Buin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-365-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-01-2008
Nombre de la Orden de Compra CLORO 10% FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PRODUCTOS PUESTOS EN BODEGA A LA BREVEDAD, CONDICIONES DE PAGO 50 DIAS, UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA EN CONTABILIDAD
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis de Buin
Razón Social Hospital San Luis de Buin
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Ver Nota al pié de los insumos
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San Luis de Buin
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna -1
Impuesto 3847,5
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LABORATORIO LALMS CO LIMITADA
R.U.T. 77.754.520-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos15BidónDesinfectantes domésticosCLORO 10% BIDON X 5 LITROS COD.: 1210019 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
Total Neto $ 20.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.848
TOTAL OC $ 24.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.