Orden de Compra. Nº2104-507-SE11 "INSUMOS CLINICOS MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-507-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2104-134-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 264772,6
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras4000Unidad no definidaAPOSITO 10 X 20 CM GRANEL CJX576 2240091   $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
Envolturas parciales o completas de esterilización10PaqueteVENDA DE GASA 10 X150 PAQUETE X 100 COD .2250375  $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
42311511
Vendas de gasa60PaqueteGASA 10X10 CM NO TEJIDA GRANEL PQX100 2250203  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
GASA LARGA 5X70 C/HILO RX COD: 225-020240PaqueteVendas de gasa  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Envolturas parciales o completas de esterilización10PaqueteVENDA DE GASA 10 X 300 PAQUETE X 100 COD. 2250376  $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
42311511
Vendas de gasa5RolloROLLO GASA HIDROFILA 100 YDS. 20X24" COD.2250203  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
42311505
Vendas o vendajes para uso general4RolloSTERICLIN S/FUELLE 20CMX200MT COD. 2250560STERICLIN S/FUELLE 20CMX200MT COD. 2250560 $ 21.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.920 $ 87.920
Papeles u hojas de esterilización4RolloSTERICLIN 10 X 200 S/F 2240551   $ 12.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.120 $ 51.120
Total Neto $ 1.393.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.773
TOTAL OC $ 1.658.313


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.