Orden de Compra. Nº2104-74-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-37-LE18 (FORMALIZACIÓN)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2104-74-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-37-LE18 (FORMALIZACIÓN)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2104-37-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Luis
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat 250
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo indicado en la normativa de pago a proveedores y en la Ley de Presupuesto, las Instituciones de Salud, pueden cancelar hasta 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
R.U.T. 61.608.105-5
Dirección de Facturación Calle Arturo Prat 250
Comuna Buin
Impuesto 2175,5
Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121511
Pasta para montaje1Unidad2150090 PASTA LASSAR POTE DE 30 GR. CADA 100G DE CREMA TÓPICA: ALMIDÓN DE MAÍZ 25,00 g LANOLINA 25,00 g ÓXIDO DE ZINC 25,00 g VASELINA BLANCA 15,00 g VASELINA LÍQUIDA 10,00 g; Crema TÓPICA 30-50 gramosPASTA LASSAR POTE 30 GRS. ELABORACIÓN EN AMBIENTE CONTROLADO RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL S.A. VCTO 1 AÑO SEGUN DS 79. DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.000 NETO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
51241215
Resina de podofilo1Unidad2170104 PODOFILINA 20% SOLUCION TOPICA FRASCO 20 MLPODOFILINA 20% SOLUCION TOPICA FRASCO 20 ML. DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.000 NETO $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
12181504
Petrolatos1Unidad2160284 VASELINA LIQUIDA ESTERIL ACEITE TÓPICO 20 ML. 1MG/ML AMPOLLA ACEITE TÓPICO ESTERILVASELINA LIQUIDA ESTERIL FCO INDIV. 20 ML. DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 50.000 NETO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 11.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.176
TOTAL OC $ 13.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.