Orden de Compra. Nº
2105-105-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-55-LQ17
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2105-105-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-55-LQ17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2105-55-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital La Serena
Razón Social
Hospital La Serena
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Según articulo 25G. letra d de la ley 19.937, se deberá pagar en un plazo no superior a sesenta días.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital La Serena
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 916
Comuna
La Serena
Impuesto
660679,3164
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AGROPLASTIC
Razón Social
IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA
R.U.T.
76.958.430-7
Sucursal
AGROPLASTIC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131617
Mopas de polvo
20
Unidad no definida
PORTA MOPA SECA ASE-0101
$ 3.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.760
$ 61.760
47131611
Palas para basura
30
Unidad no definida
PALA PARA BASURA ASE-0043
$ 1.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.530
$ 34.538
46181504
Guantes protectores
141
Unidad no definida
GUANTE DE GOMA O LATEX DOMESTICO (TALLAS S-M-L-XL) 141 ASE-0025
$ 1.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 197.823
$ 197.874
47131824
Productos de limpieza de ventanas
48
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS ASE-0034
$ 2.251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.048
$ 108.048
10191509
Insecticidas
120
Unidad
ASE-0050 INSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑAS E INSECTICIDA RAID – EQUIVALENTE O SUPERIOR
INSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑAS E INSECTICIDA TANAX ASE-0050
$ 2.356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 282.720
$ 282.720
12191501
Solventes aromáticos
240
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 1 LITRO ASE-0015
DESODORANTE AMBIENTAL 1 LITRO AGROPLASTIC ASE-0015
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720.000
$ 720.000
47131618
Mopas húmedas
240
Unidad
MOPA HUMEDA ALGODÓN 16 OZ ASE-0073
MOPA HUMEDA ALGODÓN 16 OZ ASE-0073
$ 5.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.286.640
$ 1.286.640
47131618
Mopas húmedas
80
Unidad
ESCOBILLON CON MANGO CLORINDA EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0019
ESCOBILLON CON MANGO ASE-0019
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.440
$ 95.440
47131618
Mopas húmedas
240
Unidad
ATOMIZADOR 1 LITRO ASE-0044
ATOMIZADOR 1 LITRO ASE-0044
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.040
$ 131.040
47131830
Productos de limpieza de muebles
60
Unidad
LUSTRA MUEBLES 500CC ASE-0035
LUSTRA MUEBLES 500CC VIRGINIA ASE-0035
$ 1.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.840
$ 102.840
47131810
Productos para lavar platos
400
Unidad
LAVALOZAS 1 LITRO ASE-0072
LAVALOZAS 1 LITRO agroplastic ASE-0072
$ 1.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 423.600
$ 423.600
53131608
Jabones
60
Unidad
JABON TOCADOR ASE-0029
JABON TOCADOR en barra 200 grs ASE-0029
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.760
$ 32.760
Total Neto
$ 3.477.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 660.679
TOTAL OC
$ 4.137.939
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.