Orden de Compra. Nº2105-2539-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-55-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2105-2539-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-55-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2105-55-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Serena
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según articulo 25G. letra d de la ley 19.937, se deberá pagar en un plazo no superior a sesenta días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Balmaceda 916
Comuna La Serena
Impuesto 559909,1
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas150Unidad no definidaESPONJA 3M ASE-0105ESPONJA 3M ASE-0105 $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.550 $ 173.550
12141901
Cloro Cl100UnidadCLORO 5% (500CC) CLORINDA EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0014 CLORO 5% (500CC) CLORINDA EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0014 $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
47131617
Mopas de polvo100UnidadMOPA SECA 60 CM DE LARGO ASE-0064 MOPA SECA 60 CM DE LARGO ASE-0064 $ 9.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942.600 $ 942.600
47131811
Productos de lavandería200UnidadDETERGENTE 200 GR. (RINSO) EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0046 DETERGENTE 200 GR. (RINSO) EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0046 $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.800 $ 137.800
47131811
Productos de lavandería30UnidadLIMPIADOR ABRASIVO 500 CC (CIF) EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0024 LIMPIADOR ABRASIVO 500 CC (CIF) EQUIVALENTE O SUPERIOR ASE-0024 $ 1.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.840 $ 54.840
47131803
Desinfectantes domésticos800UnidadHIPOCLORITO 10% BIDON 4 LITROS CON TAPA ROSCA SELLADA ASE-0085 HIPOCLORITO 10% BIDON 4 LITROS CON TAPA ROSCA SELLADA ASE-0085 $ 1.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.400 $ 1.554.400
53131603
Máquinas de afeitar100UnidadMAQUINA AFEITAR ASE-0045 MAQUINA AFEITAR ASE-0045 $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.200 $ 40.200
Total Neto $ 2.946.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 559.909
TOTAL OC $ 3.506.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.