Orden de Compra. Nº2105-2556-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-96-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2105-2556-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-96-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2105-96-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Serena
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según articulo 25G. letra d de la ley 19.937, se deberá pagar en un plazo no superior a sesenta días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Balmaceda 916
Comuna La Serena
Impuesto 396514,8
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGROPLASTIC
Razón Social IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA
R.U.T. 76.958.430-7
Sucursal AGROPLASTIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra20RolloCONO PITA ESC-0015 CONO PITA ESC-0015 $ 3.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.920 $ 69.920
52151503
Cubertería desechable doméstica20000Unidad no definidaPOTE TRANSPARENTE CON TAPA MEN-0148 DESPACHO SEMANAL 4800 A CENTRAL ALIMENTACION POTE TRANSPARENTE CON TAPA MEN-0148 $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
52151503
Cubertería desechable doméstica7000Unidad no definidaPORTA COLACION MEN-0062 DESPACHO SEMANAL 1500 A CENTRAL ALIMENTACION PORTA COLACION MEN-0062 DESPACHO SEMANAL 1500 A CENTRAL ALIMENTACION $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.000 $ 616.000
52151503
Cubertería desechable doméstica2000Unidad no definidaVASOS PLASTICOS 250 CC MEN-0151 VASOS PLASTICOS 250 CC MEN-0151 $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
52152102
Vasos para beber domésticos5000Unidad no definidaVASOS PLUMATIV 250 CC MEN-0121VASOS PLUMATIV 250 CC MEN-0121 $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
52151503
Cubertería desechable doméstica16000UnidadCUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA MEN-0136CUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA MEN-0136 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
Total Neto $ 2.086.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 396.515
TOTAL OC $ 2.483.435


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.