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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2105-2556-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-04-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-96-LQ17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2105-96-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital La Serena |
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Razón Social |
Hospital La Serena
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 916 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según articulo 25G. letra d de la ley 19.937, se deberá pagar en un plazo no superior a sesenta días. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital La Serena
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda 916 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
396514,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AGROPLASTIC |
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Razón Social |
IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA
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R.U.T. |
76.958.430-7 |
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Sucursal |
AGROPLASTIC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141501
| Algodoneras o fibra | 20 | Rollo | CONO PITA
ESC-0015
| CONO PITA
ESC-0015
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$ 3.496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.920
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$ 69.920
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52151503
| Cubertería desechable doméstica | 20000 | Unidad no definida | POTE TRANSPARENTE CON TAPA
MEN-0148
DESPACHO SEMANAL 4800 A CENTRAL ALIMENTACION
| POTE TRANSPARENTE CON TAPA
MEN-0148 |
$ 55,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.100.000
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$ 1.100.000
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52151503
| Cubertería desechable doméstica | 7000 | Unidad no definida | PORTA COLACION
MEN-0062 DESPACHO SEMANAL 1500 A CENTRAL ALIMENTACION
| PORTA COLACION
MEN-0062 DESPACHO SEMANAL 1500 A CENTRAL ALIMENTACION |
$ 88,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 616.000
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$ 616.000
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52151503
| Cubertería desechable doméstica | 2000 | Unidad no definida | VASOS PLASTICOS 250 CC
MEN-0151
| VASOS PLASTICOS 250 CC
MEN-0151
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$ 14,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000
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$ 28.000
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52152102
| Vasos para beber domésticos | 5000 | Unidad no definida | VASOS PLUMATIV
250 CC
MEN-0121 | VASOS PLUMATIV
250 CC
MEN-0121 |
$ 29,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.000
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$ 145.000
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52151503
| Cubertería desechable doméstica | 16000 | Unidad | CUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA
MEN-0136 | CUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA
MEN-0136 |
$ 8,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.000
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$ 128.000
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Total Neto
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$ 2.086.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 396.515
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$ 2.483.435
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.