Orden de Compra. Nº
2105-4178-SE18
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-96-LQ17
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2105-4178-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-96-LQ17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2105-96-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital La Serena
Razón Social
Hospital La Serena
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital La Serena
R.U.T.
61.606.402-9
Dirección de Facturación
Balmaceda 916
Comuna
La Serena
Impuesto
470907,4
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AGROPLASTIC
Razón Social
IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA
R.U.T.
76.958.430-7
Sucursal
AGROPLASTIC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica
20000
Unidad no definida
POTE TRANSPARENTE CON TAPA MEN-0148 DESPACHO SEMANAL 3500 A CENTRAL ALIMENTACION
POTE TRANSPARENTE CON TAPA MEN-0148 DESPACHO SEMANAL 3500 A CENTRAL ALIMENTACION
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100.000
$ 1.092.400
52152102
Vasos para beber domésticos
6000
Unidad no definida
VASOS PLUMATIV 250 CC MEN-0121
VASOS PLUMATIV 250 CC MEN-0121
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.000
$ 174.000
31201512
Cinta Transparente
300
Unidad no definida
CINTA MASKING (ENGOMADA) 18 MM ESC-0012
CINTA MASKING (ENGOMADA) 18 MM ESC-0012
$ 513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.900
$ 153.900
52151503
Cubertería desechable doméstica
6000
Unidad no definida
VASOS PLASTICOS 250 CC MEN-0151
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
8000
Unidad no definida
BOMBILLA AVA-0024
BOMBILLA AVA-0024
$ 4,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 35.440
31201512
Cinta Transparente
100
Unidad no definida
CINTA EMBALAJE ESC-0011
CINTA EMBALAJE ESC-0011
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
52151503
Cubertería desechable doméstica
4000
Unidad no definida
TENEDOR PLASTICO DESECHABLE MEN 0140
TENEDOR PLASTICO DESECHABLE MEN 0140
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
7500
Unidad no definida
PORTA COLACION MEN-0062 DESPACHO SEMANAL 1500 A CENTRAL ALIMENTACION
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660.000
$ 660.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
18000
Unidad
CUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA MEN-0136
CUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA MEN-0136
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
42141501
Algodoneras o fibra
20
Rollo
CONO PITA ESC-0015
CONO PITA ESC-0015
$ 3.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.920
$ 69.920
Total Neto
$ 2.478.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 470.907
TOTAL OC
$ 2.949.367
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.