Orden de Compra. Nº2105-4178-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-96-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2105-4178-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-96-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2105-96-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Serena
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Balmaceda 916
Comuna La Serena
Impuesto 470907,4
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGROPLASTIC
Razón Social IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA
R.U.T. 76.958.430-7
Sucursal AGROPLASTIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica20000Unidad no definidaPOTE TRANSPARENTE CON TAPA MEN-0148 DESPACHO SEMANAL 3500 A CENTRAL ALIMENTACION POTE TRANSPARENTE CON TAPA MEN-0148 DESPACHO SEMANAL 3500 A CENTRAL ALIMENTACION $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.092.400
52152102
Vasos para beber domésticos6000Unidad no definidaVASOS PLUMATIV 250 CC MEN-0121VASOS PLUMATIV 250 CC MEN-0121 $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
31201512
Cinta Transparente300Unidad no definidaCINTA MASKING (ENGOMADA) 18 MM ESC-0012 CINTA MASKING (ENGOMADA) 18 MM ESC-0012 $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.900 $ 153.900
52151503
Cubertería desechable doméstica6000Unidad no definidaVASOS PLASTICOS 250 CC MEN-0151   $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
52151503
Cubertería desechable doméstica8000Unidad no definidaBOMBILLA AVA-0024 BOMBILLA AVA-0024 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 35.440
31201512
Cinta Transparente100Unidad no definidaCINTA EMBALAJE ESC-0011 CINTA EMBALAJE ESC-0011 $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
52151503
Cubertería desechable doméstica4000Unidad no definidaTENEDOR PLASTICO DESECHABLE MEN 0140TENEDOR PLASTICO DESECHABLE MEN 0140 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
52151503
Cubertería desechable doméstica7500Unidad no definidaPORTA COLACION MEN-0062 DESPACHO SEMANAL 1500 A CENTRAL ALIMENTACION   $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
52151503
Cubertería desechable doméstica18000UnidadCUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA MEN-0136CUCHARA SOPERA PLASTICA BLANCA MEN-0136 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
42141501
Algodoneras o fibra20RolloCONO PITA ESC-0015 CONO PITA ESC-0015 $ 3.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.920 $ 69.920
Total Neto $ 2.478.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 470.907
TOTAL OC $ 2.949.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.