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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2105-4524-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CARROS PARA FICHAS GRANDES ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-55-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2105-55-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital La Serena |
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Razón Social |
Hospital La Serena
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda 916 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según decreto especial de la ley de presupuesto para Instituciones de Salud |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital La Serena
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda 916 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
91580 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda 916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NEGAMED SpA. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL NEGAMED SPA
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R.U.T. |
76.219.408-2 |
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Sucursal |
NEGAMED SpA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56111907
| Carros de herramientas industriales | 4 | Unidad | CARRO METÁLICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACIÓN GRANDE | CARRO METALICO DE TRANSPORTE DE DOCUEMNTACION GRANDE . ENTREGA EN 20 DIAS CORRIDOS, PUESTOS EN SUS BODEGAS DE DESTINO CON FLETE PAGADO POR EL OFERENTE UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL. GARANTIA TECNICA DE LOS PRODUCTOS 12 MESES. VALIDEZ DE |
$ 120.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 482.000
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$ 482.000
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Total Neto
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$ 482.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.580
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$ 573.580
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.