Orden de Compra. Nº2105-5195-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-745-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2105-5195-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2105-745-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2105-745-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Serena
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Balmaceda 916
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor amadiel alvaro rivera cerda
Razón Social AMADIEL ALVARO RIVERA CERDA
R.U.T. 9.822.705-9
Sucursal amadiel alvaro rivera cerda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadConstrucción oficna GRD a un costado del SOME según especificaciones y antecedentes adjuntos.   $ 8.279.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.279.537 $ 8.279.537
Total Neto $ 8.279.537
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.279.537

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.