Orden de Compra. Nº2105-5907-SE16 "FARMACOS DESDE 2105-713-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Serena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2105-5907-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2016
Nombre de la Orden de Compra FARMACOS DESDE 2105-713-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2105-713-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Serena
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Serena
R.U.T. 61.606.402-9
Dirección de Facturación Balmaceda 916
Comuna La Serena
Impuesto 39642,36
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 916
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141710
Periciazina10Frasco217-0164 PERICIAZINA SOLUCION ORAL GOTAS 4% FC 20 ML032135 NEULEPTIL GTS.40MG/ML.20M SANOFI - AVENTIS,,,, DESPACHO 48 HORAS GRATIS ,, FECHA DE VENCIMIENTO 12 MESES ...REGISTRO ISP: F-6094/10 $ 20.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.640 $ 208.644
Total Neto $ 208.644
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.642
TOTAL OC $ 248.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.